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资料列表   共12 篇资料 | 第2/2页
 
2002年南京大学审计学第8章内部控制
    PowerPoint Presentation第八章 内部控制1客户与审计师的不同关注第八章 内部控制1客户与审计师的不同关注小资料:舞弊是怎样被发现的?小资料:舞弊是怎样被发现的?2。三个重要概念2。三个重要概念建立健全企业内部控制是管理当局的责任。内部控制的存在只能合理保证财务报告的公允表达内部控制存在固有局限性建立健全企业内部控制是管理当局的责任。内部控制的存在只能合理保证财务报告的公允
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2002年南京大学审计学第9章审计方法
    PowerPoint Presentation第九章 审计方法第九章 审计方法1一般审计方法2书面资料审计方法3审查财产物资的方法4分析性复核5审计抽样方法1一般审计方法2书面资料审计方法3审查财产物资的方法4分析性复核5审计抽样方法4分析性复核4分析性复核4.1注册会计师运用分析性复核程序的的目的4.2常用的分析性复核的方法4.3评价公司的持续经营能力----企业财务失败的预警4.1注册会计师运
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